134柳州市地方志编纂委员会办公室 2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分:柳州市地方志编纂委员会办公室概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:柳州市地方志编纂委员会办公室2022年预算表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)
九、政府采购预算表(预算公开9表)
十、政府购买服务预算表(预算公开10表)
第三部分:柳州市地方志编纂委员会办公室2022年预算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分: 柳州市地方志编纂委员会办公室概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家有关地方志工作的法律、法规、规章和政策。
(二)拟订全市地方志事业发展规划和地方志编纂工作方案。推动地方志编纂工作规范化。
(三)组织编纂市本级地方志书、地方综合年鉴和地方史,指导全市地方志书、地方年鉴及地方史编纂。
(四)搜集、保护、整理古籍旧志和其他地情文献资料,推动地方志资料年报工作。
(五)组织开展地情资源开发利用工作,推动地方志理论研究。
(六)推进方志馆及地情信息化建设。
(七)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
根据三定方案,柳州市地方志编纂委员会办公室为市政府直属正处级公益一类全额拨款事业单位。2022年度,纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个,具体如下:
单位名称
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单位基本性质
(执行会计制度)
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单位预算级次
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柳州市地方志编纂委员会办公室
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参公事业单位
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一级预算单位
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单位内设2个科室,分别为:综合科、编纂科。
三、编制现状及人员构成
全额拨款事业编制8名,设主任1名,副主任2名,内设机构科级领导职数3名(含机关基层党组织副书记1名,正科长级),实有人数9名。
第二部分:柳州市地方志编纂委员会办公室2021年预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)
九、政府采购预算表(预算公开9表)
十、政府购买服务预算表(预算公开10表)
(上述报表见附件)
第三部分:柳州市地方志编纂委员会办公室2022年预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2022年部门财政拨款收支预算338.52万元,同比增加50.88万元,同比增长17.69%。收入包括:一般公共财政预算拨款338.52万元。支出包括:科学技术支出260.82万元、社会保障和就业支出39.02万元、卫生健康支出22.69万元、住房保障支出15.98万元。
二、部门预算收入情况说明
2022年部门收入总预算338.52万元,同比增加50.88万元,同比增长17.69%。其中:一般公共财政预算拨款338.52万元,占一般公共预算100%,同比增加50.88万元,同比增长17.69%。
增加的主要原因:在职人员调入2人,人员经费增加;相应日常公用经费增加。
三、部门支出预算情况说明
2022年部门支出总预算338.52万元,基本支出268.31万元,占支出总预算的79.26%,同比增加95.98万元,同比增长35.77%。项目支出预算70.21万元,占支出总预算的20.74%,同比减少45.10万元,同比下降39.11%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为8类,其中:
1.社会科学研究机构190.61万元;占支出总预算56.31%,同比增加77.49万元,同比增长68.50%。
2.其他社会科学支出70.21万元;占支出总预算20.74%,同比减少45.10万元,同比下降39.11%。
3.事业单位离退休7.07万元;占支出总预算2.09%,同比增加0.72万元,同比增长11.33%。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出21.30万元,占支出总预算6.29%,同比增加3.84万元,同比增长21.99%。
5.机关事业单位职业年金缴费支出10.65万元,占支出总预算3.15%,同比增加1.92万元,同比增长21.99%。
6.事业单位医疗支出10.38万元,占支出总预算3.07%,同比增加1.87万元,同比增长21.97%。
7.公务员医疗补助支出12.31万元,占支出总预算3.64%,同比增加7.26万元,同比增长143.76%。
8.住房公积金支出15.98万元,占支出总预算4.72%,同比增加2.88万元,同比增长21.98%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算268.31万元,占一般公共预算拨款支出预算79.26%,同比增加95.98万元,同比增长35.77%。
2.项目支出预算70.21万元,占支出总预算的20.74%,同比减少45.10万元,同比下降39.11%。
2022年支出预算总体增加,主要原因为:在职人员调入2人,人员经费增加;相应日常公用经费增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年单位财政拨款收支总预算338.52万元,收入包括:一般公共预算拨款338.52万元。支出包括:一、科学技术支出260.82万元,二、社会保障和就业支出39.02万元,卫生健康支出22.69万元,住房保障支出15.98万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年单位一般公共预算拨款支出338.52万元,其中:基本支出预算268.31万元,项目支出70.21万元,具体支
出预算如下:
(一)社会科学研究机构190.61万元,全部为基本支出。主要用于人员经费和公用经费支出。
(二)其他社会科学支出70.21万元,全部为项目支出。主要用于部门开展2022年各项业务经费支出。
(三)事业单位离退休7.07万元,全部为基本支出。主要用于支出单位退休人员各项补贴。
(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出21.30万元,全部为基本支出。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费。
(五)机关事业单位职业年金缴费支出10.65万元,全部为基本支出。主要用于单位在职人员职业年金缴费。
(六)事业单位医疗支出10.38万元,全部为基本支出。主要用于单位事业单位医疗保险缴费。
(七)公务员医疗补助支出12.31万元,全部为基本支出。主要用于单位在职及退休人员公务员医疗补助缴费。
(八)住房公积金支出15.98万元,全部为基本支出。主要用于单位在职人员住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年部门一般公共预算基本支出268.31万元,其中:
(一)人员经费237.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
(二)公用经费31.22万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022年一般公共预算共安排的“三公”经费支出预算0.36万元,比2021年预算0.28万元增加0.08万元,同比增长28.57%。其中:
(一)因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比
上年持平。
(二)公务接待费2022年预算0.36万元,同比增加0.08万元,同比增长28.57%。增加原因:在职人员调入2人,相关公用经费增加。
(三)公务用车购置费及运行维护费0万元,同比上年持平。其中:
1.公务用车购置费2022年预算0万元,同比上年持平。
2.公务用车运行维护费2022年预算0万元,同比上年持平。
八、政府性基金预算情况说明
2022年本单位无政府性基金预算
九、国有资本经营预算支出表
2022年本单位无国有资本经营预算。
十、政府采购预算表
2022年政府采购预算19.73万元,同比减少5.01万元,下降20.25%。
(一)按政府采购项目类型划分:
政府集中采购18.55万元,占政府采购预算的94.01%,同比减少5.94万元,下降24.25%。
分散采购0.56万元,占政府采购预算的2.84%,同比增加0.31万元,增加124%。
(二)按政府采购资金来源划分:
通过一般公共预算安排采购支出预算19.73万元。
十一、政府购买服务预算表
2022年纳入政府购买服务预算支出0万元,其中:通过一般公共预算安排购买服务支出预算0万元。
十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费安排情况说明
2022年本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算31.22万元,同比增加7.30万元,增长30.52%,主要用于保障机关运行的预算开支,增加的原因:在职人员调入两人,相关公用经费增加,。
(二)国有资产占用情况说明
根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制为0辆,实有车辆0辆;单位价值200万元以上专用设备0台(套)。
(三)200万元以上项目的预算绩效情况说明
无。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、上年结转:指以前年度尚未完成、按有关规定结转到本年继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
柳州市地方志编纂委员会办公室2022年部门预算报表(财政审核)(公开表)_2022-02-10
柳州市地方志办2022年部门预算公开政府采购预算表(表9)
柳州市地方志办2022年部门预算公开政府购买服务表(表10)